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公司開展再擔講堂——“國有企業(yè)內部審計實務及案例分析”專題培訓

創(chuàng)建時間:2023-12-18 瀏覽次數(shù):1673
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20231214日下午,為認真貫徹落實習近平總書記對審計工作的系列重要講話和重要指示批示精神、進一步推進內部審計工作提質增效、進一步提高公司員工合規(guī)意識,公司特邀審計領域專家林興平老師開展“國有企業(yè)內部審計實務及案例分析”專題培訓。

本次培訓主要從國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計、工會經(jīng)費審計、采購專項審計和中央八項規(guī)定精神監(jiān)督檢查四個方面展開,聚焦相關內部審計政策法規(guī)、指南,深入闡述國有企業(yè)內部審計要點、審計依據(jù)、審計對象、審計程序、審計主要內容與方法,既有理論性啟發(fā)又緊貼企業(yè)審計工作實際。授課老師結合大量審計實務,深入淺出地指出內部審計重點及風險關注點位,尤其針對招投標審計及費用審計的關鍵環(huán)節(jié)進行詳細闡述。同時,老師圍繞各級黨委巡視巡察的重點及關注對象,對公司黨風廉政建設、重大決策制度執(zhí)行及工會經(jīng)費管理等多個內部管理的關鍵環(huán)節(jié)提出建設性意見及建議

通過此次培訓,全體參訓人員進一步熟悉掌握了國有企業(yè)內部審計的相關政策和程序,加深了對開展內部審計工作重要意義的理解,強化了內審管理的責任意識,為提升員工風險合規(guī)意識、實現(xiàn)公司高質量發(fā)展奠定良好基礎。