2023年12月14日下午,為認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記對審計工作的系列重要講話和重要指示批示精神、進一步推進內(nèi)部審計工作提質(zhì)增效、進一步提高公司員工合規(guī)意識,公司特邀審計領(lǐng)域?qū)<伊峙d平老師開展“國有企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)及案例分析”專題培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)主要從國有企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任審計、工會經(jīng)費審計、采購專項審計和中央八項規(guī)定精神監(jiān)督檢查四個方面展開,聚焦相關(guān)內(nèi)部審計政策法規(guī)、指南,深入闡述國有企業(yè)內(nèi)部審計要點、審計依據(jù)、審計對象、審計程序、審計主要內(nèi)容與方法,既有理論性啟發(fā)又緊貼企業(yè)審計工作實際。授課老師結(jié)合大量審計實務(wù),深入淺出地指出內(nèi)部審計重點及風(fēng)險關(guān)注點位,尤其針對招投標(biāo)審計及費用審計的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行詳細(xì)闡述。同時,老師圍繞各級黨委巡視巡察的重點及關(guān)注對象,對公司黨風(fēng)廉政建設(shè)、重大決策制度執(zhí)行及工會經(jīng)費管理等多個內(nèi)部管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)提出建設(shè)性意見及建議。
通過此次培訓(xùn),全體參訓(xùn)人員進一步熟悉掌握了國有企業(yè)內(nèi)部審計的相關(guān)政策和程序,加深了對開展內(nèi)部審計工作重要意義的理解,強化了內(nèi)審管理的責(zé)任意識,為提升員工風(fēng)險合規(guī)意識、實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。